铂力特:2021年亏损5330.55万元
杨宁
中国证券报·中证网
中证财讯 铂力特(688333)4月13日披露2021年年度报告。2021年,公司实现营业收入5.52亿元,同比增长33.92%;归母净利润亏损5330.55万元,上年同期盈利8670.23万元;扣非净利润亏损8914.83万元,上年同期盈利6063.77万元;经营活动产生的现金流量净额为2749.93万元,同比下降69.81%;报告期内,铂力特基本每股收益为-0.67元,加权平均净资产收益率为-4.38%。
报告期内,公司合计非经常性损益为3584.28万元,其中计入当期损益的政府补助为4192.63万元,所得税影响额为-632.52万元。
数据统计显示,铂力特近三年净利润复合年增长率为-197.69%,在机床工具行业已披露2021年数据的9家公司中,铂力特的净利润复合年增长率排名第9。
公司是一家专注于工业级金属增材制造(3D打印)的高新技术企业,为客户提供金属增材制造与再制造技术全套解决方案,业务涵盖金属3D打印设备的研发及生产、金属3D打印定制化产品服务、金属3D打印原材料的研发及生产、金属3D打印结构优化设计开发及工艺技术服务(含金属3D打印定制化工程软件的开发等),构建了较为完整的金属3D打印产业生态链,整体实力在国内外金属增材制造领域处于领先地位。
分产品来看,2021年度公司主营业务中,3D打印定制化产品及技术服务收入2.78亿元,占营业收入的50.35%,同比增长29.61%;自研3D打印设备、配件及技术服务收入2.18亿元,占营业收入的39.51%,同比增长44.40%;代理销售3D打印设备及配件收入0.40亿元,占营业收入的7.16%,同比增长17.28%。
2021年,公司毛利率为48.23%,同比下降4.49个百分点;净利率为-9.66%,较上年同期下降30.68个百分点。
分产品看,3D打印定制化产品及技术服务、自研3D打印设备、配件及技术服务、代理销售3D打印设备及配件2021年毛利率分别为48.89%、53.21%、19.24%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.18亿元,占总销售金额比例为57.60%,公司前五名供应商合计采购金额2.64亿元,占年度采购总额比例为39.07%。
数据显示,2021年公司加权平均净资产收益率为-4.38%,较上年同期下降12.19个百分点,已经是连续第三年下行;公司2021年投入资本回报率为-5.37%,较上年同期下降12.66个百分点。
截至2021年末,公司经营活动现金流净额为2749.93万元,同比下降69.81%;筹资活动现金流净额8120.52万元,同比增加1.42亿元;投资活动现金流净额-1.78亿元,相比上年同期减少2.02亿元。
营运能力方面,2021年,公司总资产周转率为0.29次,上年同期为0.26次(2020年行业平均值为0.43次,公司位居同行业16/18);固定资产周转率为1.02次,上年同期为1.17次(2020年行业平均值为2.61次,公司位居同行业16/18);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.96次、0.98次。
2021年全年,公司期间费用为3.76亿元,较上年增加2.25亿元;期间费用率为68.11%,较上年上升31.38个百分点。
在资产重大变化方面,2021年末,公司货币资金余额较期初减少22.88%,主要系报告期采购设备配件、生产材料及募投项目支付资金增加所致;应收账款较期初增加0.15%;预付款项较期初增加51.34%,主要系报告期采购原材料预付账款增加所致;存货较期初增加99.94%,主要系因生产备货而导致的原材料、在产品以及发出商品增加所致。
报告期内,公司拥有员工1100余人,研发人员占23.84%,拥有增材制造装备240余台,相关分析检测装备80余台,是国内最大的金属增材制造产业化基地。公司是国内外较早开展增材制造相关研究的参与者之一。拥有独立的研发机构和技术团队,具备较强的自主创新能力,是具有增材制造装备、原材料、定制化产品及技术自主研发及产业化应用能力的国家级高新技术企业,拥有国家级企业技术中心、金属增材制造国家地方联合工程研究中心等国家级研发平台,累计申请专利370项,拥有授权专利217项,其中发明专利67项,实用新型专利130项,外观设计专利20项。
在偿债能力方面,公司2021年末资产负债率为38.92%,相比上年同期上升8.05个百分点,处于行业平均水平。
年报显示,2021年末公司十大流通股东中,新进股东为朱雀产业臻选混合型证券投资基金,取代了此前的葛贵莲。
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